长春市双阳区运输管理所“三公”经费
财政拨款支出决算情况说明
我单位2015年“三公”经费财政拨款支出预算为48万元,支出决算为59万元,完成预算的 122%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为59 万元,完成预算的 122 %;公务接待费支出决算为 0万元,完成预算的0 %。2015年“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因:出租车管理办公室与本单位合署办公,出租车管理办公室有五台执法车辆没有纳入年初预算。
2015年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算为 0 万元,占 0 %;公务用车购置及运行费支出决算为0 万元,占 0 %;公务接待费支出决算为 0 万元,占 0 %。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出为 0万元。全年安排因公出国(境)团组 0 个,累计 0 人次。
2.公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中公务用车购置 0万元,公务用车运行支出为 59 万元,主要用于执法车辆燃油费、修理费、保险费等。2015年,开支财政拨款的公务用车保有量为 15 辆,出租办为5辆。
3.公务接待费支出0万元。全年国内公务接待 0 批次, 人次,比上年增加0 批次,增加0 人次。