长春市双阳区乡道管理所“三公”经费
财政拨款支出决算情况说明
我单位2015年“三公”经费财政拨款支出预算为 2.3万元,支出决算为 2.3 万元,完成预算的100 %。其中:因公出国(境)费支出决算为 /万元,完成预算的 /%;公务用车购置及运行费支出决算为 2.3万元,完成预算的 100 %;公务接待费支出决算为/万元,完成预算的 0 %。2015年“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因公用车辆没有增减,严格按照预算控制支出。
2015年“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年增加(减少)0.5万元,增长21.73%。其中:因公出国(境)费支出增加(减少)万元,增长(降低) %;公务用车购置及运行费支出增加(减少)0.5 万元,增长21.73%;公务接待费支出增加(减少)万元,增长(降低) %。主要原因……。
2015年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算为 万元,占 %;公务用车购置及运行费支出决算2.3万元,占100%;公务接待费支出决算为 万元,占 %。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出为 万元。全年安排因公出国(境)团组 个,累计 人次。开支内容包括(分别列出出国事项及开支金额):……。
2.公务用车购置及运行费支出2.3万元。其中公务用车购置 万元,;公务用车运行支出2.3 万元,主要用于公务用车燃油费及维修费。2015年,开支财政拨款的公务用车保有量为 0辆。
3.公务接待费支出 万元,主要用于……。全年国内公务接待 批次, 人次,比上年增加(减少) 批次,增加(减少) 人次。
2015年“三公”经费支出决算数大(小)于预算数的主要原因:严格按照预算控制支出。
附件:
长春市双阳区乡道管理所“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.XLS