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“三公”经费

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长春市双阳区乡道管理所“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
发布时间:2016-12-02 10:19  来源:
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长春市双阳区乡道管理所“三公”经费

财政拨款支出决算情况说明

 

我单位2015年“三公”经费财政拨款支出预算为 2.3万元,支出决算为 2.3 万元,完成预算的100  %。其中:因公出国(境)费支出决算为 /万元,完成预算的 /%;公务用车购置及运行费支出决算为 2.3万元,完成预算的 100 %;公务接待费支出决算为/万元,完成预算的 0 %。2015年“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因公用车辆没有增减,严格按照预算控制支出。

2015年“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年增加(减少)0.5万元,增长21.73%。其中:因公出国(境)费支出增加(减少)万元,增长(降低)  %;公务用车购置及运行费支出增加(减少)0.5 万元,增长21.73%;公务接待费支出增加(减少)万元,增长(降低)  %。主要原因……。

2015年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算为  万元,占  %;公务用车购置及运行费支出决算2.3万元,占100%;公务接待费支出决算为   万元,占  %。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出为  万元。全年安排因公出国(境)团组  个,累计  人次。开支内容包括(分别列出出国事项及开支金额):……。

2.公务用车购置及运行费支出2.3万元。其中公务用车购置  万元,;公务用车运行支出2.3 万元,主要用于公务用车燃油费及维修费。2015年,开支财政拨款的公务用车保有量为 0辆。

3.公务接待费支出  万元,主要用于……。全年国内公务接待  批次,  人次,比上年增加(减少) 批次,增加(减少)  人次。

2015年“三公”经费支出决算数大(小)于预算数的主要原因:严格按照预算控制支出。      

 

 

附件:

长春市双阳区乡道管理所“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.XLS