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部门预决算

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2015年度长春市社会保险事业管理局双阳分局 部门决算
发布时间:2016-12-02 12:20  来源:
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2015年度

 

 

长春市社会保险事业管理局双阳分局     部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

2016年  11   11 

 

 

 

 

 

 

目   录

 

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分  2015年度部门决算情况说明

第三部分  名词解释

 

 

 

第一部分  部门概况

 

一、主要职能

 责城镇职工基本养老保险、失业保险、城乡居民养老保险、机关事业单位养老保险管理经办等工作

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责,长春市社会保险事业管理局双阳分局内设 5个机构,分别为办公室、财务科、城镇职工养老保险科、农保社服科、监察审计科。

纳入长春市社会保险事业管理局双阳分局2015年度部门决算编制范围的单位包括:

长春市社会保险事业管理局双阳分局本级

2015年实有人员23 人,其中:在职人员17人,离退休人员 6人。

 

 

第二部分  2015年度部门决算情况说明

 

    一、关于长春市社会保险事业管理局双阳分局2015年度收入支出决算总体情况说明

 长春市社会保险事业管理局双阳分局2015年收入总计 571.63 万元;支出总计541.45万元。

    二、长春市社会保险事业管理局双阳分局2015年度收入决算情况说明

    本年收入合计571.63万元,其中:财政拨款收入  571.63万元。

    三、关于长春市社会保险事业管理局双阳分局2015年度支出决算情况说明

    本年支出合计541.44万元,其中:基本支出 154.07万元,占29%;项目支出387.37万元,占71%。

    四、关于长春市社会保险事业管理局双阳分局2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

   长春市社会保险事业管理局双阳分局2015年财政拨款收支总决算571.63 万元。

    五、关于长春市社会保险事业管理局双阳分局2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    (一)财政拨款支出决算总体情况

   长春市社会保险事业管理局双阳分局2015年财政拨款支出541.44万元。                             

    (二)财政拨款支出决算结构情况

   长春市社会保险事业管理局双阳分局2015年财政拨款支出 541.44万元,主要用于以下方面:

1、基本支出154.07 万元。

1人员经费131.56万元

2)日常公用经费22.51万元;

2、项目支出387.37万元;

1)行政事业类项目387.37万元

    (三)财政拨款支出决算具体情况

长春市社会保险事业管理局双阳分局2015年财政拨款支出年初预算为155.60 万元,其中:1.收入预算年初预算为 155.60 万元。2.支出年初预算为155.60 万元。

    六、关于长春市社会保险事业管理局双阳分局2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

长春市社会保险事业管理局双阳分局2015年财政拨款基本支出154.07万元,其中:

人员经费131.56万元,主要包括:基本工资44.14万元、津贴补贴28.07万元、奖金1.67万元、社会保障缴费9.93万元、伙食补助费4.36万元、其他工资福利支出7.29万元、退休费28.82万元、住房公积金7.04万元、救济费0.24万元.

    

公用经费22.51万元,主要包括:办公费1.97万元、手续费0.27、水费1.09万元、电费2.24万元、邮电费1.21万元、取暖费9.26万元、差旅费0.13万元、维修(护)费1.81万元、劳务费0.72万元、公务用车运行维护费2.84万元、其他交通费用0.11万元、其他商品和服务0.51万元、办公设备购置0.35万元

    七、关于长春市社会保险事业管理局双阳分局2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2015年“三公”经费财政拨款支出决算中,公务用车购置及运行费支出决算为 3.64万元。具体情况如下:

公务用车购置及运行费支出3.64  万元。其中公务用车购置 0 万元;公务用车运行支出为3.64 万元,主要用于保险、燃料、维修。2015年,开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

    八、其他重要事项的情况说明

    (一)国有资产占用情况

截至2015年12月31日,长春市社会保险事业管理局双阳分局共有车辆4辆,其中:副省级以上领导用车0 辆、一般公务用车4辆。

 

 

 

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

二、其他收入:银行存款利息收入

三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出等各项支出。

四、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

五、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

六、结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度规定,从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

七、年末结转和结余:指事业单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

八、“三公”经费财政拨款支出:公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

九、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附:2015年度部门决算表.XLS