近日,为贯彻落实全区国有资产清查工作会议精神,全面了解和掌握全区各类国有资产基本情况,有效盘活、利用闲置国有资产,切实提高国有资产使用效率和管理水平,按照《长春市双阳区关于开展国有资产清查利用专项行动工作方案》及《长春市双阳区审计局关于全区国有资产清查复查复核工作方案》的安排部署,双阳区审计局成立四个工作小组,对全区73个行政事业单位和国有企业在国有资产清查自查审核的基础上开展了复查复核工作,在复查复核过程中,审计组重点对以下六个方面问题进行了重点关注。
一、各单位落实资产清查情况,在全区国有资产清查会议召开后,是否成立专班,是否制定清查自查方案,并对相关工作进行部署,自查情况是否真实,是否存在不报、瞒报、漏报行为,自查问题定性是否准确等情况。
二、各单位基本情况、资产总量及结构分布情况。
三、各类国有资产的使用状态,特别关注资产配置不合理、资产闲置、账外资产、产权不明等情况,及时揭露和发现国有资产闲置损失浪费以及重大违法违规问题。
四、各单位国有资产出租、出借、处置情况,关注程序是否合规,收益是否上缴等情况。
五、重点资产,如土地、房屋建筑物、在建工程、车辆及各种设备、各类自然资源、公共基础设施、保障性住房、政府储备物资、文物文化资产等占有使用情况;
六、重点事项如对外股权投资、对外担保、账外资产、债权债务关系等情况,对外投资核实投资的真实性、被投资单位存续状态及经营状态、分红情况等;债权债务核实债权人、债务人存续状态、是否存在无法收回或无需支付情况、款项性质、是否逾期、是否涉诉、是否及时主张权利等。
经过审计组认真复核,本次审计共发现问题79个。其中建议作账务核算处理问题38个,建议上缴财政处理问题14个,建议补办相关手续问题16个,建议移送处理问题涉及6个预算单位,按照区政府主要领导批示,将11个涉嫌违法违纪问题移送区纪委监委处理。